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配资交流群 欧林生物: 成都欧林生物科技股份有限公司内部控制审计报告内容摘要
(原标题:成都欧林生物科技股份有限公司内部控制审计报告)配资交流群 成都欧林生物科技股份有限公司内部控制审计报告,勤信审字【2025】第0664号。按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则相关要求,审计了欧林生物2024年12月31日的财务报告内部控制。企业对内部控制的责任在于按照《企业内部控制基本规范》等规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性。注册会计师的责任是在实施审计工作的基础上配资交流群,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大...
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